单位预算收支总表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2728.11 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 2360.84 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 312.27 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 47.97 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 102.50 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 2728.11 | 本年支出合计 | 2823.58 |
33 | 上年结转结余 | 95.47 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 2823.58 | 支出总计 | 2823.58 |
单位预算收入总表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2823.58 | 2728.11 | 2728.11 | 95.47 | |||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2360.84 | 2265.37 | 2265.37 | 95.47 | ||||||
3 | 20405 | 法院 | 2360.84 | 2265.37 | 2265.37 | 95.47 | ||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1360.37 | 1360.37 | 1360.37 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 755.79 | 666.00 | 666.00 | 89.79 | ||||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 89.68 | 89.00 | 89.00 | 0.68 | ||||||
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.27 | 312.27 | 312.27 | |||||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.27 | 312.27 | 312.27 | |||||||
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.57 | 145.57 | 145.57 | |||||||
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | |||||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | |||||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | |||||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | |||||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | |||||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | |||||||
18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |
单位预算支出总表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2823.58 | 1823.11 | 1000.47 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2360.84 | 1360.37 | 1000.47 | |||
3 | 20405 | 法院 | 2360.84 | 1360.37 | 1000.47 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1360.37 | 1360.37 | ||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | ||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 755.79 | 755.79 | ||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 89.68 | 89.68 | ||||
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.27 | 312.27 | ||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.27 | 312.27 | ||||
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.57 | 145.57 | ||||
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.70 | 166.70 | ||||
13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | ||||
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | ||||
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.97 | 47.97 | ||||
16 | 221 | 住房保障支出 | 102.50 | 102.50 | ||||
17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.50 | 102.50 | ||||
18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.50 | 102.50 |
单位预算财政拨款收支总表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2728.11 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 2360.84 | 2360.84 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 312.27 | 312.27 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 102.50 | 102.50 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 2728.11 | 本年支出合计 | 2823.58 | 2823.58 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 95.47 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 95.47 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 2823.58 | 支出总计 | 2823.58 | 2823.58 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2823.58 | 1823.11 | 1000.47 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 2360.84 | 1360.37 | 1000.47 |
3 | 20405 | 法院 | 2360.84 | 1360.37 | 1000.47 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 1360.37 | 1360.37 | |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
6 | 2040504 | 案件审判 | 755.79 | 755.79 | |
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 89.68 | 89.68 | |
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 5.00 | |
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.27 | 312.27 | |
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.27 | 312.27 | |
11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 145.57 | 145.57 | |
12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.70 | 166.70 | |
13 | 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | |
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | |
15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.97 | 47.97 | |
16 | 221 | 住房保障支出 | 102.50 | 102.50 | |
17 | 22102 | 住房改革支出 | 102.50 | 102.50 | |
18 | 2210201 | 住房公积金 | 102.50 | 102.50 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1823.11 | 1687.52 | 135.59 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1546.66 | 1546.66 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 480.45 | 480.45 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 295.63 | 295.63 | |
5 | 30103 | 奖金 | 450.12 | 450.12 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.70 | 166.70 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.97 | 47.97 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 102.50 | 102.50 | |
10 | 302 | 商品和服务支出 | 135.59 | 135.59 | |
11 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 4.60 | |
12 | 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
13 | 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
14 | 30207 | 邮电费 | 8.19 | 8.19 | |
15 | 30208 | 取暖费 | 14.83 | 14.83 | |
16 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |
17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
18 | 30228 | 工会经费 | 7.89 | 7.89 | |
19 | 30229 | 福利费 | 10.83 | 10.83 | |
20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
21 | 30239 | 其他交通费用 | 55.49 | 55.49 | |
22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.76 | 4.76 | |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.86 | 140.86 | |
24 | 30301 | 离休费 | 12.14 | 12.14 | |
25 | 30302 | 退休费 | 128.67 | 128.67 | |
26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 13.00 | 13.00 | ||
2 | “三公”经费小计 | 13.00 | 13.00 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其他因公出国(境)费 | ||||
5 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.00 | 13.00 | ||
6 | 其中:公务用车购置费 | ||||
7 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | ||
8 | 三、公务接待费 |
衡水市冀州区人民法院本级2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将衡水市冀州区人民法院本级2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对法院工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法审判法律规定由冀州区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
(四)审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理来信来访。
(五)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验。
(七)负责干警思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员。
(八)管理有关经费及物资装备。
(九)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
(十)负责审判工作中的法制宣传,教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十一)完成其他应由冀州区人民法院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
衡水市冀州区人民法院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2823.58万元,其中:一般公共预算收入2728.11万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余95.47万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市冀州区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2823.58万元,其中基本支出1823.11万元,包括人员经费1687.52万元和日常公用经费135.59万元;项目支出1000.47万元,主要为提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金153万元,提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金83万元,2024年法院建设补助资金(改造码头李标准化人民法庭)89万元,机关运行及后勤保障经费150万元,劳务派遣人员经费214万元,书记员人员经费216万元,上年专项结转项目资金95.47万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排2823.58万元,较2023年预算增加714.38万元,其中:基本支出增加133.91万元,主要为增加了预留人员工资及保险经费支出。项目支出增加580.47万元,主要为2024年上级专项资金项目及机关运行及后勤保障经费项目及上年专项结转项目体现在年初预算中。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我单位机关运行经费共计安排135.59万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、办公用房取暖费、日常维修、办公楼物业管理费、公务用车维修(护)费、移动通讯费用补贴、公务交通补贴、工会费、福利费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费13.00万元(其中公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行维护费13.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比增加7万元,增减变化的主要原因是:因公出国(境)费较上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费,较上年增加7万元,主要是因为2023年上级专项项目资金由于下达时间较晚,其包含的公务用车运行维护费7万元未体现在2023年年初预算中(其中:公务用车购置费较上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费,较上年增加7万元,主要是因为2023年上级专项项目资金由于下达时间较晚,其包含的公务用车运行维护费7万元未体现在2023年年初预算中);公务接待费较上年持平,无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2023年第二批法院建设补助资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210239H | 项目名称 | 2023年第二批法院建设补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中:财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | |
本项目主要用于补充办案活动经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案活动经费,保证办案活动正常进行。 2.提高审判质效,保证审限内正常结案,年底各项审判质效指标达到参考值,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | 总结案数与法官人数的比率 | ≥145.6件 | 审判质效评价办法 |
数量指标 | 平均审理时长 | 案件审理天数除以结案数 | ≤65天 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件数占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 二审立案日期-一审结案日期-15-7 | ≤56天 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 审判质效评价办法 | |
成本指标 | 预算执行率 | 支出总金额占预算金额的比率 | ≥9.18万 | 绩效自评评价文件 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 发回率 | 发回案件数占总案件数的比率 | ≤0.7百分比 | 审判质效评价办法 |
社会效益指标 | 改判率 | 被二审改判案件数占总案件数的比率 | ≤1.4百分比 | 审判质效评价办法 | |
社会效益指标 | 调解率 | 调解案件数占结案数的比率 | ≥35百分比 | 审判质效评价办法 | |
社会效益指标 | 撤诉率 | 撤诉案件数占结案数的比率 | ≥25百分比 | 审判质效评价办法 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各业务庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
2、2023年第二批中央政法纪检监察转移资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210266A | 项目名称 | 2023年第二批中央政法纪检监察转移资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中:财政 资金 | 1.30 | 其他资金 | |
本项目用于补充我单位的办案业务经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | 100% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案经费,保证办案活动的正常进行,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证审限内正常结案,年底结案率达到90%以上,一审服判息诉率达到90%以上,平均审理天数少于65天,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | 总结案数与法官人数的比率 | ≥145.6件 | 审判质效评价办法 |
数量指标 | 平均审理时长 | 案件审理天数除以结案数 | ≤65天 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件数占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 二审立案日期-一审结案日期-15-7 | ≤56天 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 审判质效评价办法 | |
成本指标 | 预算执行率 | 支出总金额占预算金额的比率 | ≥9.18万 | 绩效自评评价文件 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 发回率 | 发回案件数占总案件数的比率 | ≤0.7百分比 | 审判质效评价办法 |
社会效益指标 | 改判率 | 被二审改判案件数占总案件数的比率 | ≤1.4百分比 | 审判质效评价办法 | |
社会效益指标 | 调解率 | 调解案件数占结案数的比率 | ≥35百分比 | 审判质效评价办法 | |
社会效益指标 | 撤诉率 | 撤诉案件数占结案数的比率 | ≥25百分比 | 审判质效评价办法 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各业务庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
3、2023年法院建设补助资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210181N | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中:财政 资金 | 0.68 | 其他资金 | |
本项目主要用于审判法庭维修、人民法庭(周村、城关)维修、高速彩色打印机购置。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.已完成审判法庭、人民法庭(周村、城关)的维修,已完成高速彩色打印装订一体机的购置,尾款计划修改资金用途用于单位专项开支。 2.提高审判质效,保证审限内正常结案,年底结案率达到90%以上,一审服判息诉率达到90%以上,平均审理天数少于65天,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | 总结案数与法官人数的比率 | ≥145.6件 | 审判质效评价办法 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 调解率 | 调解案件数占结案数的比率 | ≥35百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 发回率 | 发回案件数占总案件数的比率 | ≤0.7百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 改判率 | 被二审改判案件数占总案件数的比率 | ≤1.4百分比 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 审判质效评价办法 | |
成本指标 | 打印机购置单价 | 打印机购置单价 | ≤60万 | 发票 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件数占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各业务庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
4、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210179P | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.14 | 其中:财政 资金 | 43.14 | 其他资金 | |
本项目主要用于补充办案活动经费及业务装备购置经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 75% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案活动的各项开支,保证办案活动的正常进行,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证审限内正常结案,年底结案率达到90%以上,一审服判息诉率达到90%以上,平均审理天数少于65天,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | 总结案数与法官人数的比率 | ≥145.6件 | 审判质效评价办法 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 调解率 | 调解案件数占结案数的比率 | ≥35百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 发回率 | 发回案件数占总案件数的比率 | ≤0.7百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 改判率 | 被二审改判案件数占总案件数的比率 | ≤1.4百分比 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 审判质效评价办法 | |
成本指标 | 三级等保设备升级成本 | 三级等保设备升级成本 | ≤50万 | 报价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件数占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各业务庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
5、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P007132101803 | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.35 | 其中:财政 资金 | 45.35 | 其他资金 | |
本项目主要用于补充办案活动经费及业务装备购置经费。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 75% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案活动及日常办公活动的各项开支,保证办案活动及日常办公活动正常进行,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证审限内正常结案,年底结案率达到90%以上,一审服判息诉率达到90%以上,平均审理天数少于65天,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | 总结案数与法官人数的比率 | ≥145.6件 | 审判质效评价办法 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 调解率 | 调解案件数占结案数的比率 | ≥35百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 发回率 | 发回案件数占总案件数的比率 | ≤0.7百分比 | 审判质效评价办法 | |
质量指标 | 改判率 | 被二审改判案件数占总案件数的比率 | ≤1.4百分比 | 审判质效评价办法 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案数占总结案数的比率 | ≥100百分比 | 审判质效评价办法 | |
成本指标 | 三级等保设备升级成本 | 三级等保设备升级成本 | ≤50万 | 报价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件数占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 审判质效评价办法 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各业务庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
6、改造码头李标准化人民法庭绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210369W | 项目名称 | 改造码头李标准化人民法庭 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中:财政 资金 | 89.00 | 其他资金 | |
码头李人民法庭标准化维修改造。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成码头李人民法庭标准化维修改造。 2.提高审判质效,保证各项审判质效指标都在合理区间范围内,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成码头李法庭维修改造数量 | 完成码头李法庭维修改造数量 | 1个 | 码头李法庭维修改造测算单。 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 改造码头李人民法庭成本 | 改造码头李人民法庭成本 | ≤89万元 | 码头李法庭维修改造测算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
7、机关运行及后勤保障经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210374N | 项目名称 | 机关运行及后勤保障经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中:财政 资金 | 150.00 | 其他资金 | |
完成各项日常办公费用的支出,保证办案活动及日常办公活动正常进行。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成各项日常办公费用的支出,保证办案活动及日常办公活动正常进行。 2.提高审判质效,保证各项审判质效指标都在合理区间范围内,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买装备数量 | 购买装备数量 | 5批 | 购买装备计划单 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 购买装备成本 | 购买各项装备成本 | 购买各项装备成本不能超过预算成本 | 各项装备询价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
8、劳务派遣人员经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132103733 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中:财政 资金 | 214.00 | 其他资金 | |
劳务派遣人员的工资发放、社会保险缴纳,保障案件的顺利进行。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员的工资发放、社会保险缴纳,保障案件的顺利进行。 2.为我院审判工作提供人员保障,完善法院队伍建设,提高审判工作的质量和效率,提高司法公信力,达到人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | 劳务派遣人员人数 | ≤72人 | 2019年3月28日冀州区区领导审批的衡水市冀州区人民法院聘用人员劳务派遣工作方案,招聘劳务派遣人员72名。 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 劳务派遣人员预算 | 劳务派遣人员总预算支出 | ≤214 万 | 根据2023年年底工资计算得出 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
9、书记员人员经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210372F | 项目名称 | 书记员人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中:财政 资金 | 216.00 | 其他资金 | |
书记员人员的工资发放、社会保险缴纳,保障案件的顺利进行。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成书记员人员的工资发放、社会保险缴纳,保障案件的顺利进行。 2.为我院审判工作提供人员保障,完善法院队伍建设,提高审判工作的质量和效率,提高司法公信力,达到人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 书记员人数 | 书记员人数 | 32人 | 冀高法(2019)77号文件 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 书记员人员预算 | 书记员人员总预算支出 | ≤216 万 | 根据2023年年底工资计算得出 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
10、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132103708 | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中:财政 资金 | 83.00 | 其他资金 | |
补充办案活动及日常办公活动的各项开支,保证办案活动及日常办公活动正常进行。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案活动及日常办公活动的各项开支,保证办案活动及日常办公活动正常进行。 2.提高审判质效,保证各项审判质效指标都在合理区间范围内,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买各项装备数量 | 购买各项装备数量 | 5套或台 | 采购装备计划单 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 购买各项装备成本 | 购买各项装备成本 | 购买各项装备成本不超预算 | 装备询价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
11、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210371U | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中:财政 资金 | 153.00 | 其他资金 | |
本项目主要用于补充办案活动的各项开支,包括购买办公用品、邮寄文书材料、缴纳电话费、办案出差、日常设备的维修维护、购买装备等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.补充办案活动及日常办公活动的各项开支,保证办案活动及日常办公活动正常进行。 2.提高审判质效,保证各项审判质效指标都在合理区间范围内,提高人民群众对法院工作的信任度,提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买装备数量 | 购买装备数量 | 3套/批 | 购买装备计划单 |
质量指标 | 诉前调解成功分流率 | 诉前调解成功的案件数/(诉前调解成功数+一审民事新收案件数) | 合理区间35%-48% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 一审裁判被改判发回重审率 | (一审裁判被二审改判数+发回重审数+撤销数)/(一审判决结案数+可上诉裁定结案数+法赔案件决定结案数) | 合理区间1.69%-4.46% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 生效案件被改判发回重审率 | (生效裁判被再审改判数+发回重审数+撤销数)/生效案件数 | 合理区间0.114%-0.227% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
质量指标 | 执行完毕率 | 执行完毕案件数/首次执行案件结案数 | 合理区间33.4%-45.27% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 审限内结案率 | 实际审执天数在法定审执期限内的结案数/有法定审执期限案件结案数 | 合理区间86.01%-95.08% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 平均结案时间 | 实际审执总天数/结案数 | 合理区间44.93-74.96天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
时效指标 | 上诉案件移送周期 | 上诉案件移送总天数/上诉案件数 | 合理区间47.37-81.33天 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
成本指标 | 购买装备成本 | 购买各项装备成本 | 购买各项装备成本不能超过预算成本 | 各项装备询价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 1-(二审新收案件数+一审生效被申诉再审新收案件数)/一审结案数 | 合理区间87.27%-91.51% | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) |
社会效益指标 | 案件比 | 初审案件数/延伸执行案件数(包括初审) | 合理区间1:1.55-1:1.41 | 全省法院审判质量管理指标评价办法(试行) | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对法院工作的满意程度 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||
衡水市冀州区人民法院本级小计 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||
改造码头李标准化人民法庭 | 89.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
衡水市冀州区人民法院本级上年末固定资产金额为2964.47万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为72.90万元,未达到政府采购标准,无需列入政府采购预算。
单位固定资产占用情况表
602001衡水市冀州区人民法院本级 | 截止时间:2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 2964.47 | |
1、房屋(平方米) | 7094.33 | 841.28 |
其中:办公用房(平方米) | 7094.33 | 841.28 |
2、车辆(台、辆) | 9 | 135.85 |
3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 582.93 |
4、其他固定资产 | 3118 | 1404.41 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。